咸宁市林业局潜山试验林场2016年部门预算公开说明
目 录
第一部分 市潜山林场主要职责及机构设置
第二部分 市潜山林场2016年主要工作任务及目标
第三部分 市潜山林场2016年部门预算表及说明
一、主要职责及机构设置
(一)部门主要职责
潜山林场地处咸宁市政府所在地温泉城郊,创建于1966年4月,场村联营面积2万亩。40多年来,在上级主管部门的关心和支持下,经全场干部职工的共同努力把昔日的荒山秃岭营造成了集中连片的森林资源,森林活立木蓄积量68432m3,森林覆盖率98.4%。1996年被原国家林业部批准为国家森林公园,2001年被省人民政府界定为生态公益型国有林场。
潜山林场主要从事森林经营、森林培育、森林病虫害防治、森林防火与森林资源保护、开展林业科学试验、先进技术推广及生态公益林管护等工作。
(二)机构及人员设置
机构设置情况:内设办公室、财务股、生产股、护林防火队、森林病虫害防治办公室、公益林管理办公室、森林旅游开发办公室。有干部职工72人,其中在职人员25人、退休职工47人。
二、2016年主要工作任务及目标
抓好营林生产建设,营造楠竹面积100亩、完成森林抚育任务2000亩、大径材培育任务2677亩;加强林区基础设施建设,新建林区公路3.5公里,完成林区护林防火站维修工作,确保森林防火设施通畅;加大森林防火工作宣传力度,提高市民森林防火意识,明确责任,确保辖区不发生火灾;根据国有林场改革文件精神,积极争取政府支持,做好国有林场改革工作;完成党建、综合治理、计划生育等各项工作任务。
三、本单位2016年部门预算收支情况说明。
2016年财政下达我单位一般公共预算总收入323.44万元,其中:人员支出195.92万元,公用经费支出67.52万元(用于公用管理费用、遗属补助、医疗保险、医疗补助、养老、生育、职业年金、住房公积金),公共预算项目支出60万元(用于林区森林防火管理工作)。
| 部门收支总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
| 一、一般公共预算总收入 | 323.44 | 一、基本保障支出 | 263.44 |
| 一般公共预算收入 | 160.66 | 人员支出 | 195.92 |
| 经费拨款(补助) | 160.66 | 标准公用经费支出 | 67.52 |
| 纳入预算管理的非税收入 | 特定业务费支出 | ||
| 上级补助收入 | 162.78 | 二、项目支出 | 60.00 |
| 二、政府性基金 | 能力建设 | ||
| 本级基金收入 | 公共服务 | 60.00 | |
| 上级基金收入 | 经济建设 | ||
| 三、事业收入 | 不可预见费 | ||
| 四、事业单位经营收入 | 三、事业单位经营支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
| 六、往来收入 | 五、上缴上级支出 | ||
| 七、其他收入 | |||
| 本年收入合计: | 323.44 | 本年支出合计: | 323.44 |
| 八、上年结余(转) | 结转下年 | ||
| 上年财政拨款结余(转) | |||
| 其他结余(转) | |||
| 收入总计: | 323.44 | 支出总计 | 323.44 |
| 部门收入总表 | |||||||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 上年结余(转) | 一般公共预算收入 | 政府性基金 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 往来收入 | 其他收入 | ||||||
| 小计 | 上年财政拨款结余(转) | 其他结余(转) | 一般公共预算收入小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的非税收入 | 基金小计 | 本级基金收入 | 上级基金收入 | |||||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 合计 | 323.44 | 160.66 | 160.66 | 162.78 | |||||||||||||
| 405008 | 市潜山林场 | 323.44 | 160.66 | 160.66 | 162.78 | ||||||||||||
| 部门支出总表(按功能科目到项) | ||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||||||
| 小计 | 人员支出 | 商品和服务支出 | 特定业务费支出 | 项目小计 | 能力建设 | 公共服务 | 经济建设 | 不可遇见费 | ||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 323.44 | 263.44 | 195.92 | 67.52 | 60.00 | 60.00 | ||||||||
| 405008 | 市潜山林场 | 323.44 | 263.44 | 195.92 | 67.52 | 60.00 | 60.00 | |||||||
| 213 | 农林水支出 | 323.44 | 263.44 | 195.92 | 67.52 | 60.00 | 60.00 | |||||||
| 21302 | 林业 | 35.88 | 35.88 | 35.88 | ||||||||||
| 2130203 | 机关服务(林业) | 35.88 | 35.88 | 35.88 | ||||||||||
| 21302 | 林业 | 287.56 | 227.56 | 160.04 | 67.52 | 60.00 | 60.00 | |||||||
| 2130204 | 林业事业机构 | 287.56 | 227.56 | 160.04 | 67.52 | 60.00 | 60.00 | |||||||
| 财政拨款收支总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
| 一、一般公共预算收入 | 160.66 | 一、基本保障支出 | 150.66 |
| 经费拨款(补助) | 160.66 | 人员支出 | 150.66 |
| 纳入预算管理的非税收入 | 标准公用经费支出 | ||
| 特定业务费支出 | |||
| 二、政府性基金 | 二、项目支出 | 10.00 | |
| 本级基金收入 | 能力建设 | ||
| 上级基金收入 | 公共服务 | 10.00 | |
| 经济建设 | |||
| 不可遇见费 | |||
| 三、事业单位经营支出 | |||
| 四、对附属单位补助支出 | |||
| 五、上缴上级支出 | |||
| 本年收入合计: | 160.66 | 本年支出合计: | 160.66 |
| 收入总计: | 160.66 | 支出总计 | 160.66 |
| 一般公共预算支出表(功能科目到项) | ||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||||||
| 小计 | 人员支出 | 商品和服务支出 | 特定业务费支出 | 项目小计 | 能力建设 | 公共服务 | 经济建设 | 不可遇见费 | ||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 160.66 | 150.66 | 150.66 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
| 405008 | 市潜山林场 | 160.66 | 150.66 | 150.66 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
| 213 | 农林水支出 | 160.66 | 150.66 | 150.66 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
| 21302 | 林业 | 160.66 | 150.66 | 150.66 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
| 2130203 | 机关服务(林业) | 35.88 | 35.88 | 35.88 | ||||||||||
| 2130204 | 林业事业机构 | 124.78 | 114.78 | 114.78 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
| 一般公共预算基本支出(按经济分类到款) | ||
| 单位:万元 | ||
| 单位编码 | 单位名称 | 财政拨款 |
| * | * | 1 |
| 合计 | 150.66 | |
| 405008 | 市潜山林场 | 150.66 |
| 301 | 工资福利支出 | 107.50 |
| 30101 | 基本工资 | 29.88 |
| 30102 | 津贴补贴 | 6.00 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 7.67 |
| 30107 | 绩效工资 | 63.95 |
| 302 | 商品和服务支出 | |
| 30201 | 办公费 | |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | |
| 30213 | 维修(护)费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30228 | 工会经费 | |
| 30229 | 福利费 | |
| 30236 | 通讯补贴 | |
| 30237 | 交通补贴 | |
| 30238 | 食堂补助 | |
| 30239 | 其他交通费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 43.16 |
| 30306 | 遗属补助 | 1.09 |
| 30307 | 医疗费 | 13.94 |
| 30311 | 住房公积金 | 14.23 |
| 30312 | 住房补贴 | 7.48 |
| 30316 | 物业补贴 | 6.11 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.31 |
| 政府性基金预算表(功能科目到项) | ||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||||||
| 小计 | 人员支出 | 商品和服务支出 | 特定业务费支出 | 项目小计 | 能力建设 | 公共服务 | 经济建设 | 不可遇见费 | ||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2016年部门“三公”经费预算表 | |
| 单位:万元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 合计 | 7.00 |
| 1.因公出国(境)费 | |
| 2.公务接待费 | |
| 3.公务用车费 | 7.00 |
| 其中:公务用车运行维护费 | 7.00 |
| 公务用车购置 | |