• 索 引 号:011336909/2016-01393
  • 文  号:
  • 发布机构: 咸宁市人民政府
  • 主题分类:财政
  • 有 效 性:有效
  • 发布日期:2016年03月23日
  • 名  称:咸宁市河道堤防管理局

咸宁市河道堤防管理局

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  咸宁市河道堤防管理局2016年部门预算公开说明

  根据咸财预发【2016】36号文件的要求以及2016年部门预算收支数据,公开《2016年部门收支预算总表》、《2016部门支出预算表》、《2016年部门基本保障支出预算表》和《2016年部门“三公”经费预算表》。本着真实性、合法性和完整性的原则,我支队2016年部门预算具体情况说明如下:

  一、部门职能

  (一)咸宁市河道堤防管理局成立于1966年7月,属副县级纯公益型事业单位,隶属咸宁市水务局,其主要职能:

  (二)负责咸宁长江干堤的建设,包括组织规划、设计、施工、验收等;

  (三)负责对咸宁长江干堤堤防工程、护岸工程、穿堤建筑物等工程的运用、管理、监测以及养护和维修年度计划的审查、申报、监督执行等,确保工程的安全运行;

  (四)负责对河道堤防管理范围内建设项目的审查上报,监督管理违章建筑的清除;

  (五)负责河道堤防管理范围内水土资源及生物工程的管理;

  (六)对长江河道采砂以及行洪区内的经营活动依法依规进行监督管理;

  (七)负责国家基本建设资金、养护维修资金的监督管理,以及对堤防系统国有资产的管理;

  (八)负责咸宁长江干堤防汛抢险预案的编制,防汛抢险技术的指导,汛情、险情、水雨工情等信息的收集与传递;

  指导全市中小河流的建设和管理。

  二、机构情况

  我单位属参照公务员管理的事业单位,编制37人,在职干部职工35人,退休22人。

  三、财政预算收支情况

  (一)2016年预算收入情况说明

  2016年堤防局一般公共预算总收入 356.3万元。

  (二)2016年预算支出情况说明

  1、基本保障支出财政拨款为346.3万元。主要用于开支单位在职人员基本工资、津贴补贴、退休费人员退休费等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置和维修、办公楼维修、水电、会议费、培训费等日常公用经费。

  2、项目支出为10万元。主要用于堤防白蚁防治项目。

  附件:

  1、2016年部门收支总表

  2、部门收入总表

  3、部门支出总表(按功能科目到项)

  4、财政拨款收入总表

  5、一般公共预算支出表(功能科目到项)

  6、一般公共预算基本支出(按经济分类到款)

  7、政府性基金预算表(功能科目到项)

  8、2016年部门“三公”经费预算表

  9、部门汇总预算表(含部门预算口径所属单位)

部门收支总表
单位:万元
收入 支出 
项目预算数项目(按经济分类)预算数
一、一般公共预算总收入356.30一、基本保障支出346.30
    一般公共预算收入356.30       人员支出285.96
       经费拨款(补助)356.30       标准公用经费支出60.34
       纳入预算管理的非税收入        特定业务费支出 
    上级补助收入 二、项目支出10.00
二、政府性基金        能力建设 
    本级基金收入        公共服务10.00
    上级基金收入        经济建设 
三、事业收入   不可预见费 
四、事业单位经营收入 三、事业单位经营支出 
五、附属单位上缴收入 四、对附属单位补助支出 
六、往来收入 五、上缴上级支出 
七、其他收入   
    
    
    
    
    
本年收入合计:356.30本年支出合计:356.30
    
    
    
八、上年结余(转) 结转下年 
    上年财政拨款结余(转)   
    其他结余(转)   
    
收入总计:356.30支出总计356.30
部门收入总表
单位:万元
单位编码单位名称合计上年结余(转)  一般公共预算收入  政府性基金  上级补助收入事业收入事业单位经营收入附属单位上缴收入往来收入其他收入
小计上年财政拨款结余(转)其他结余(转)一般公共预算收入小计经费拨款(补助)纳入预算管理的非税收入基金小计本级基金收入上级基金收入
**12345678910111213141516
 合计356.30   356.30356.30          
402002市堤防局356.30   356.30356.30          
部门支出总表(按功能科目到项)
单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计基本保障支出   项目支出    事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出
小计人员支出商品和服务支出特定业务费支出项目小计能力建设公共服务经济建设不可遇见费
**12345678910111213
 合计356.30346.30285.9660.34 10.00 10.00     
402002市堤防局356.30346.30285.9660.34 10.00 10.00     
  213  农林水支出356.30346.30285.9660.34 10.00 10.00     
    21303    水利356.30346.30285.9660.34 10.00 10.00     
      2130307      长江黄河等流域管理356.30346.30285.9660.34 10.00 10.00     
财政拨款收支总表
单位:万元
收入 支出 
项目预算数项目(按经济分类)预算数
一、一般公共预算收入356.30一、基本保障支出346.30
       经费拨款(补助)356.30       人员支出285.96
       纳入预算管理的非税收入        标准公用经费支出60.34
         特定业务费支出 
二、政府性基金 二、项目支出10.00
    本级基金收入        能力建设 
    上级基金收入        公共服务10.00
       经济建设 
       不可遇见费 
  三、事业单位经营支出 
  四、对附属单位补助支出 
  五、上缴上级支出 
    
    
    
    
    
    
本年收入合计:356.30本年支出合计:356.30
    
    
    
    
收入总计:356.30支出总计356.30
一般公共预算支出表(功能科目到项)
单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计基本保障支出   项目支出    事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出
小计人员支出商品和服务支出特定业务费支出项目小计能力建设公共服务经济建设不可遇见费
**12345678910111213
 合计356.30346.30285.9660.34 10.00 10.00     
402002市堤防局356.30346.30285.9660.34 10.00 10.00     
  213  农林水支出356.30346.30285.9660.34 10.00 10.00     
    21303    水利356.30346.30285.9660.34 10.00 10.00     
      2130307      长江黄河等流域管理356.30346.30285.9660.34 10.00 10.00     
一般公共预算基本支出(按经济分类到款)
单位:万元
单位编码单位名称财政拨款
**1
 合计346.30
402002市堤防局346.30
  301  工资福利支出200.30
    30101    基本工资42.43
    30102    津贴补贴89.88
    30103    奖金4.19
    30104    社会保障缴费59.12
    30110    以钱养事经费4.68
  302  商品和服务支出60.34
    30201    办公费3.17
    30202    印刷费0.30
    30205    水费0.33
    30206    电费5.76
    30207    邮电费2.40
    30209    物业管理费0.90
    30211    差旅费2.29
    30213    维修(护)费0.90
    30215    会议费1.20
    30216    培训费1.80
    30217    公务接待费0.70
    30228    工会经费1.62
    30229    福利费3.28
    30236    通讯补贴5.47
    30237    交通补贴8.45
    30238    食堂补助18.82
    30299    其他商品和服务支出2.95
  303  对个人和家庭的补助85.66
    30302    退休费33.62
    30306    遗属补助2.41
    30307    医疗费7.92
    30311    住房公积金19.44
    30312    住房补贴6.73
    30314    在职医疗补助2.01
    30316    物业补贴13.20
    30399    其他对个人和家庭的补助支出0.33
政府性基金预算表(功能科目到项)
单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计基本保障支出   项目支出    事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出
小计人员支出商品和服务支出特定业务费支出项目小计能力建设公共服务经济建设不可遇见费
**12345678910111213
               
2016年部门“三公”经费预算表
单位:万元
项目预算数
合计0.70
1.因公出国(境)费 
2.公务接待费0.70
3.公务用车费 
其中:公务用车运行维护费 
      公务用车购置 
部门汇总预算表(含部门预算口径所属单位)
单位:万元
收入 支出 
项目预算数项目(按经济分类)预算数
一、一般公共预算收入356.3一、基本保障支出346.3
    本级一般公共预算收入356.3     人员支出285.96
       经费拨款(补助)356.3     标准公用经费支出60.34
       纳入预算管理的非税收入0     特定业务费支出0
    上级补助收入0二、项目支出10
二、政府性基金0     能力建设0
    本级基金收入0     公共服务10
    上级基金收入0     经济建设0
三、事业收入0     不可预见费0
四、事业单位经营收入0三、事业单位经营支出0
五、附属单位上缴收入0四、对附属单位补助支出0
六、往来收入0五、上缴上级支出0
七、其他收入0  
    
    
    
    
    
本年收入合计:356.3本年支出合计:356.3
    
    
    
八、上年结余(转)0结转下年0
    上年财政拨款结余(转)0  
    其他结余(转)0  
    
收入总计:356.3支出总计356.3
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