咸宁市人民政府驻北京联络处2016年部门预算公开
第一部 咸宁市人民政府驻北京联络处概况
根据《省政府办公厅印发湖北省贯彻落实〈国务院办公厅关于加强和规范各地政府驻京办事机构管理的意见〉实施方案》(鄂政办发[2010]21号)和《中共咸宁市委、咸宁市人民政府关于印发〈咸宁市人民政府机构改革实施意见〉的通知》(咸发[2009]13号)精神,设立咸宁市人民政府驻北京联络处,为市政府派出机构,挂咸宁市委、市政府驻北京群众工作办公室牌子。
一、主要职责
(一)承担市委、市政府委托的工作,为我市经济社会发展服务;
(二)承办中央和国家机关有关部门交办的事项;
(三)配合北京市做好维护首都稳定的有关工作;
(四)为我市基层组织、社会组织和群众在京活动提供相关服务;
(五)协助流入地党组织做好我市在京流动党员的教育管理服务工作;
(六)负责我市在京的接待服务工作;
(七)承办上级交办的其他事项。
二、内设机构
根据上述职责,市人民政府驻京联络处设2个内设机构:
(一)综合科
负责与中央国家机关及北京市有关部门的联络工作;负责接待服务工作;负责财务、日常事务管理;负责党务、人事、文秘、后勤工作;完成领导交办的其他工作。
(二)应急科
负责我市在京群体性事件、突发情况和非正常上访的现场处置;负责在京接劝返工作的具体组织、指挥和协调;负责协调有关方面为我市在京务工人员提供维权服务;负责协调有关方面为我市在京困难群众提供帮助;负责涉及驻京群众工作的情报交换和信息沟通;负责我市在京流动党员的教育管理服务。
三、人员编制
市人民政府驻京联络处机关全额拨款事业编制为5名,工勤编制为1名。其中:主任1名(兼)、副主任2名;正科级领导职数为2名。
第二部分 2016年年度市人民政府驻京联络处主要任务
(一)服务咸宁发展,落实主体责任
(二)服务咸宁发展,提升宣传实效
(三)服务咸宁发展,积极纵横联络
(四)服务咸宁发展,规范驻京群众工作
(五)服务咸宁发展,创新接待模式
(六)服务咸宁发展,实现预定目标
(七)服务咸宁发展,做好其他工作
第三部分 部门预算表的简要说明
市人民政府驻京联络处的收入主要是:财政拨款收入;支出包括:工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出、其它资本性支出和其他支出。2016年收支总预算159.32万元。其中:本级一般公共预算拨款收入159.32万元,支出预算159.32万元,其中:基本支出122.32万元,占支出预算的76.77%;项目支出37万元,占支出预算的23.23%。
第四部分 关于2016年“三公”经费预算情况说明
市人民政府驻京联络处2016年“三公”经费预算数19.32万元,其中:公务接待费5.32万元,公务用车运行维护费14万元。
| 部门汇总预算表(含部门预算口径所属单位) | |||
| 单位:万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
| 一、一般公共预算收入 | 159.32 | 一、基本保障支出 | 122.32 |
| 本级一般公共预算收入 | 159.32 | 人员支出 | 53.06 |
| 经费拨款(补助) | 159.32 | 标准公用经费支出 | 16.26 |
| 纳入预算管理的非税收入 | 0 | 特定业务费支出 | 50 |
| 上级补助收入 | 0 | 不可预见费 | 3 |
| 二、政府性基金 | 0 | 二、项目支出 | 37 |
| 本级基金收入 | 0 | 能力建设 | 37 |
| 上级基金收入 | 0 | 公共服务 | 0 |
| 三、事业收入 | 0 | 经济发展 | 0 |
| 四、事业单位经营收入 | 0 | 三、事业单位经营支出 | 0 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0 | 四、对附属单位补助支出 | 0 |
| 六、往来收入 | 0 | 五、上缴上级支出 | 0 |
| 七、其他收入 | 0 | ||
| 本年收入合计: | 159.32 | 本年支出合计: | 159.32 |
| 八、上年结余(转) | 0 | 结转下年 | 0 |
| 上年财政拨款结余(转) | 0 | ||
| 其他结余(转) | 0 | ||
| 收入总计: | 159.32 | 支出总计 | 159.32 |
| 部门收支总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
| 一、一般公共预算收入 | 159.32 | 一、基本保障支出 | 122.32 |
| 本级一般公共预算收入 | 159.32 | 人员支出 | 53.06 |
| 经费拨款(补助) | 159.32 | 标准公用经费支出 | 16.26 |
| 纳入预算管理的非税收入 | 特定业务费支出 | 50.00 | |
| 上级补助收入 | 不可预见费 | 3.00 | |
| 二、政府性基金 | 二、项目支出 | 37.00 | |
| 本级基金收入 | 能力建设 | 37.00 | |
| 上级基金收入 | 公共服务 | ||
| 三、事业收入 | 经济发展 | ||
| 四、事业单位经营收入 | 三、事业单位经营支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
| 六、往来收入 | 五、上缴上级支出 | ||
| 七、其他收入 | |||
| 本年收入合计: | 159.32 | 本年支出合计: | 159.32 |
| 八、上年结余(转) | 结转下年 | ||
| 上年财政拨款结余(转) | |||
| 其他结余(转) | |||
| 收入总计: | 159.32 | 支出总计 | 159.32 |
| 部门收入总表 | |||||||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 上年结余(转) | 一般公共预算收入 | 政府性基金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 往来收入 | 其他收入 | |||||||
| 小计 | 上年财政拨款结余(转) | 其他结余(转) | 一般公共预算收入小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的非税收入 | 上级补助收入 | 基金小计 | 本级基金收入 | 上级基金收入 | ||||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 合计 | 159.32 | 159.32 | 159.32 | ||||||||||||||
| 802001 | 市政府驻京联络处 | 159.32 | 159.32 | 159.32 | |||||||||||||
| 部门支出总表(按功能科目到项) | ||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||||||
| 小计 | 人员支出 | 商品和服务支出 | 特定业务费支出 | 项目小计 | 能力建设 | 公共服务 | 经济建设 | 不可遇见费 | ||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 159.32 | 119.32 | 53.06 | 16.26 | 50.00 | 40.00 | 37.00 | 3.00 | ||||||
| 802001 | 市政府驻京联络处 | 159.32 | 119.32 | 53.06 | 16.26 | 50.00 | 40.00 | 37.00 | 3.00 | |||||
| 201 | 一般公共服务 | 159.32 | 119.32 | 53.06 | 16.26 | 50.00 | 40.00 | 37.00 | 3.00 | |||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 122.32 | 119.32 | 53.06 | 16.26 | 50.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 2010301 | 行政运行(政府办公厅) | 122.32 | 119.32 | 53.06 | 16.26 | 50.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | ||||||||||
| 2010305 | 专项业务活动 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | ||||||||||
| 财政拨款收支总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
| 一、一般公共预算收入 | 159.32 | 一、基本保障支出 | 119.32 |
| 本级一般公共预算收入 | 159.32 | 人员支出 | 53.06 |
| 经费拨款(补助) | 159.32 | 标准公用经费支出 | 16.26 |
| 纳入预算管理的非税收入 | 特定业务费支出 | 50.00 | |
| 二、项目支出 | 40.00 | ||
| 二、政府性基金 | 能力建设 | 37.00 | |
| 本级基金收入 | 公共服务 | ||
| 上级基金收入 | 经济发展 | ||
| 不可遇见费 | 3.00 | ||
| 三、事业单位经营支出 | |||
| 四、对附属单位补助支出 | |||
| 五、上缴上级支出 | |||
| 本年收入合计: | 159.32 | 本年支出合计: | 159.32 |
| 八、上年结余(转) | 结转下年 | ||
| 上年财政拨款结余(转) | |||
| 其他结余(转) | |||
| 收入总计: | 159.32 | 支出总计 | 159.32 |
| 一般公共预算支出表(功能科目到项) | ||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||||||
| 小计 | 人员支出 | 商品和服务支出 | 特定业务费支出 | 项目小计 | 能力建设 | 公共服务 | 经济建设 | 不可遇见费 | ||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 159.32 | 119.32 | 53.06 | 16.26 | 50.00 | 40.00 | 37.00 | 3.00 | ||||||
| 802001 | 市政府驻京联络处 | 159.32 | 119.32 | 53.06 | 16.26 | 50.00 | 40.00 | 37.00 | 3.00 | |||||
| 201 | 一般公共服务 | 159.32 | 119.32 | 53.06 | 16.26 | 50.00 | 40.00 | 37.00 | 3.00 | |||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 159.32 | 119.32 | 53.06 | 16.26 | 50.00 | 40.00 | 37.00 | 3.00 | |||||
| 2010301 | 行政运行(政府办公厅) | 122.32 | 119.32 | 53.06 | 16.26 | 50.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 2010305 | 专项业务活动 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | ||||||||||
| 一般公共预算基本支出(按经济分类到款) | ||
| 单位:万元 | ||
| 单位编码 | 单位名称 | 财政拨款 |
| * | * | 1 |
| 合计 | 122.32 | |
| 802001 | 市政府驻京联络处 | 122.32 |
| 301 | 工资福利支出 | 42.55 |
| 30101 | 基本工资 | 8.45 |
| 30102 | 津贴补贴 | 7.59 |
| 30103 | 奖金 | 0.75 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 6.85 |
| 30110 | 以钱养事经费 | 4.68 |
| 30111 | 政府雇员经费 | 14.23 |
| 302 | 商品和服务支出 | 16.26 |
| 30201 | 办公费 | 0.77 |
| 30202 | 印刷费 | 0.11 |
| 30205 | 水费 | 0.12 |
| 30206 | 电费 | 0.24 |
| 30207 | 邮电费 | 0.32 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.10 |
| 30211 | 差旅费 | 1.67 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.10 |
| 30215 | 会议费 | 0.28 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.32 |
| 30228 | 工会经费 | 0.19 |
| 30229 | 福利费 | 0.40 |
| 30231 | 公务车运行维护费 | 8.00 |
| 30236 | 通讯补贴 | 0.50 |
| 30237 | 交通补贴 | 0.53 |
| 30238 | 食堂补助 | 2.35 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.26 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.51 |
| 30302 | 退休费 | 5.81 |
| 30307 | 医疗费 | 0.50 |
| 30311 | 住房公积金 | 2.26 |
| 30312 | 住房补贴 | 0.64 |
| 30314 | 在职医疗补助 | 0.36 |
| 30315 | 退休医疗补助 | 0.12 |
| 30316 | 物业补贴 | 0.82 |
| 312 | 特定业务和不可预见支出 | 53.00 |
| 31202 | 商品和服务支出 | 50.00 |
| 31299 | 其他支出 | 3.00 |
| 政府性基金预算表(功能科目到项) | ||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||||||
| 小计 | 人员支出 | 商品和服务支出 | 特定业务费支出 | 项目小计 | 能力建设 | 公共服务 | 经济建设 | 不可遇见费 | ||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2016年部门“三公”经费预算表 | |
| 单位:万元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 合计 | 18.32 |
| 1.因公出国(境)费 | |
| 2.公务接待费 | 5.32 |
| 3.公务用车费 | 13.00 |
| 其中:公务用车运行维护费 | 13.00 |
| 公务用车购置 | |