• 索 引 号:011336909/2016-01385
  • 文  号:
  • 发布机构: 咸宁市人民政府
  • 主题分类:财政
  • 有 效 性:有效
  • 发布日期:2016年03月22日
  • 名  称:咸宁市建设工程管理处

咸宁市建设工程管理处

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  咸宁市建设工程管理处2016年基本收支预算说明

  一、单位职能和职责

  咸宁市建设工程管理处成立于1995年,为副县级全额拨款的参公事业单位,内设综合科、市场科2个科,归口管理市建设工程质量监督站、市建设工程造价管理站、市建设工程质量检测站、市建设工程招投标管理办公室、市装饰装修行业管理办公室5个站(办)。主要承担贯彻执行国家和省市工程建设的法律法规,规范全市建筑市场秩序;负责全市和市直建筑市场监督管理、工程建设项目的招投标资格预审、建设工程安全生产管理、工程质量监督和监测管理、建设工程劳动定额和工程造价管理、装饰装修行业管理、负责预防和清理工程领域拖欠工程款日常工作等职责。

  二、2016年主要工作目标任务

  1、建筑市场监管目标:建筑业总产值达到135亿元;市直范围内,对上级下达执法建议书的项目结案率达100%,应招标建设工程招投标率达100%,新开工工程合同备案率达100%。

  2、工程质量监管目标:加强工程质量监督管理,确保所监管项目不出现重大质量事故;市直创省级优质工程8个(含结构优质工程),市级优质工程14项(含结构优质工程);全市创省级优质工程12项(含结构优质工程),创市级优质工程25项(含结构优质工程);竣工验收合格率100%;对上级下达执法建议书的项目结案率达100%。

  3、安全生产防控目标:安全生产责任状签订率达100%,安全生产死亡率控制在省定指标范围内;全面消除市直竹木脚手架和木支撑;垂直运输设备备案、使用登记率达100%;市区内在建工程主干道所有现场出入口实行砼硬化,并设置车辆冲洗设施;创省级文明施工现场(楚天杯)5个,市级文明施工现场(桂花杯)6个。

  4、装饰装修管理目标:加大装饰装修市场监管、稽查力度,实现装饰工程受监率100%;强化装饰企业行业自律,指导市建筑装饰协会出台行业自律的相关规定。

  5、加强巡查力度,实行“差别化管理”监管模式,加大项目经理扣分、记不良行为记录、行政处罚力度,使我市建设工程质量、安全总体水平显著提升。

  三、人员编制情况

  市编委批复市建工处及下属站办人员编制数48名,除市建工处机关为全额拨款的参公事业单位外,下属站办为自收自支的事业单位。其中市建设工程管理处核定编制数10名、实有7人;市建设工程质量监督站核定编制数7名、实有7人;市建设工程安全监督站核定编制数7名、实有5人;市建设工程造价管理站核定编制数10名、实有4人;市建设工程质量检测站核定编制数9名、实有7人;市建设工程招投标管理办公室核定编制数5名、实有5人。原市建设工程招投标交易中心以钱养事人员7人。退休人员12人。

  四、财政基本预算收入338.91万元

  2016年财政预算收入338.91万元,其中:①经费拨款334.91万元;②上年结转4万元。

  五、财政基本预算支出338.91万元

  2016年财政预算支出338.91万元,其中:①工资福利支出224.72万元;②商品服务支出60.87万元;③其他对个人和家庭补助支出49.32万元;④工程建筑用工视频监控数据线租赁费3.5万元;⑤安全生产单位奖励资金0.5万元.

  六、“三公”经费预算情况

  2016“三公”经费预算支出0.74万元,主要用于按公务接待规定开支的各类公务接待活动。

  七、财政项目预算支出150万元

  2016年财政预算支出150万元,其中:①建设工程监管费85万元;②行业管理费6万元;③全市检测监管信息平台维护费5万元;④建筑市场信用信息平台维护费5万元;⑤施工项目现场视频监视系统鉴定平台及起重机设备塔吊、物料提升机、超负荷违规自锁系统监管平台二期10万元;⑥长江产业园和市政基础设施项目质量、安全服务经费4万元;⑦在建项目视频专线监视平台数据专线租赁费29万元;⑧咸宁市建工处安全监控中心集成项目租赁费6万元。

  2016年3月18日

部门收支总表
单位:万元
收入 支出 
项目预算数项目(按经济分类)预算数
一、一般公共预算总收入334.91一、基本保障支出334.91
    一般公共预算收入334.91       人员支出274.04
       经费拨款(补助)334.91       标准公用经费支出60.87
       纳入预算管理的非税收入        特定业务费支出 
    上级补助收入 二、项目支出154.00
二、政府性基金150.00       能力建设 
    本级基金收入150.00       公共服务154.00
    上级基金收入        经济建设 
三、事业收入   不可预见费 
四、事业单位经营收入 三、事业单位经营支出 
五、附属单位上缴收入 四、对附属单位补助支出 
六、往来收入 五、上缴上级支出 
七、其他收入   
    
    
    
    
    
本年收入合计:484.91本年支出合计:488.91
    
    
    
八、上年结余(转)4.00结转下年 
    上年财政拨款结余(转)3.50  
    其他结余(转)0.50  
    
收入总计:488.91支出总计488.91


部门收入总表
单位:万元
单位编码单位名称合计上年结余(转)  一般公共预算收入  政府性基金  上级补助收入事业收入事业单位经营收入附属单位上缴收入往来收入其他收入
小计上年财政拨款结余(转)其他结余(转)一般公共预算收入小计经费拨款(补助)纳入预算管理的非税收入基金小计本级基金收入上级基金收入
**12345678910111213141516
 合计488.914.003.500.50334.91334.91 150.00150.00       
106005市建工处488.914.003.500.50334.91334.91 150.00150.00       


部门支出总表(按功能科目到项)
单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计基本保障支出   项目支出    事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出
小计人员支出商品和服务支出特定业务费支出项目小计能力建设公共服务经济建设不可遇见费
**12345678910111213
 合计488.91334.91274.0460.87 154.00 154.00     
106005市建工处488.41334.91274.0460.87 153.50 153.50     
  212  城乡社区支出488.41334.91274.0460.87 153.50 153.50     
    21201    城乡社区管理事务334.91334.91274.0460.87         
      2120101      行政运行(城乡社区)334.91334.91274.0460.87         
    21201    城乡社区管理事务153.50    153.50 153.50     
      2120106      工程建设管理153.50    153.50 153.50     
106005市建工处0.50    0.50 0.50     
  229  其他支出0.50    0.50 0.50     
    22999    其他支出0.50    0.50 0.50     
      2299901      其他支出0.50    0.50 0.50     


财政拨款收支总表
单位:万元
收入 支出 
项目预算数项目(按经济分类)预算数
一、一般公共预算收入334.91一、基本保障支出334.91
       经费拨款(补助)334.91       人员支出274.04
       纳入预算管理的非税收入        标准公用经费支出60.87
         特定业务费支出 
二、政府性基金150.00二、项目支出150.00
    本级基金收入150.00       能力建设 
    上级基金收入        公共服务150.00
       经济建设 
       不可遇见费 
  三、事业单位经营支出 
  四、对附属单位补助支出 
  五、上缴上级支出 
    
    
    
    
    
    
本年收入合计:484.91本年支出合计:484.91
    
    
    
    
收入总计:484.91支出总计484.91


一般公共预算支出表(功能科目到项)
单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计基本保障支出   项目支出    事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出
小计人员支出商品和服务支出特定业务费支出项目小计能力建设公共服务经济建设不可遇见费
**12345678910111213
 合计488.91334.91274.0460.87 154.00 154.00     
106005市建工处488.91334.91274.0460.87 154.00 154.00     
  212  城乡社区支出488.91334.91274.0460.87 154.00 154.00     
    21201    城乡社区管理事务488.91334.91274.0460.87 154.00 154.00     
      2120101      行政运行(城乡社区)488.91334.91274.0460.87         
      2120106      工程建设管理488.91    154.00 154.00     


一般公共预算基本支出(按经济分类到款)
单位:万元
单位编码单位名称财政拨款
**1
 合计334.91
106005市建工处334.91
  301  工资福利支出224.72
    30101    基本工资47.89
    30102    津贴补贴30.30
    30103    奖金1.06
    30104    社会保障缴费68.75
    30107    绩效工资76.72
  302  商品和服务支出60.87
    30201    办公费6.24
    30205    水费1.04
    30206    电费8.00
    30207    邮电费0.80
    30209    物业管理费1.02
    30211    差旅费2.51
    30213    维修(护)费2.02
    30215    会议费1.15
    30216    培训费2.06
    30217    公务接待费0.74
    30228    工会经费1.85
    30236    通讯补贴6.31
    30237    交通补贴9.50
    30238    食堂补助16.13
    30299    其他商品和服务支出1.50
  303  对个人和家庭的补助49.32
    30302    退休费4.40
    30306    遗属补助0.60
    30307    医疗费4.02
    30311    住房公积金22.25
    30312    住房补贴6.25
    30316    物业补贴11.47
    30399    其他对个人和家庭的补助支出0.33


政府性基金预算表(功能科目到项)
单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计基本保障支出   项目支出    事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出
小计人员支出商品和服务支出特定业务费支出项目小计能力建设公共服务经济建设不可遇见费
**12345678910111213
106005市建工处150.00    150.00 150.00     


2016年部门“三公”经费预算表
单位:万元
项目预算数
合计0.74
1.因公出国(境)费 
2.公务接待费0.74
3.公务用车费 
其中:公务用车运行维护费 
      公务用车购置 
责任编辑:admin
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