• 索 引 号:011336909/2016-01327
  • 文  号:
  • 发布机构: 咸宁市人民政府
  • 主题分类:财政
  • 有 效 性:有效
  • 发布日期:2016年03月18日
  • 名  称:咸宁日报社

咸宁日报社

字号: 分享到:

  咸宁日报社

  一、基本情况

  咸宁日报社成立于1966年7月,是市委直属、财政差额拨款事业单位。开办资金311.7万元,法人代表陈宽瑜,地址位于咸宁市温泉路26号。

  主要经营《咸宁日报》印刷、出版、发行;事业单位法人证书编号为:1421200002158;编制64人;在职在岗人员76人,其中在编人员43人,聘用人员33人;离退休人员14人。咸宁日报社下设四个二级单位,即《香城都市报》、咸宁日报社印刷厂、南鄂传媒公司、网络传媒中心。

  二、2016年工作重点2016年工作重点

  一、提高宣传水平

  1、突出中心报道。发挥党报主流媒体思想引领作用,紧紧

  围绕市委市政府中心工作,加强新闻策划,突出重点,挖掘亮点,形成强势,打好主题宣传战役;继续深入开展媒体舆论导向专项政治工作,全面提升队伍素质、报道质量和宣传水平。

  2、改进政务报道。重大会议和主要领导活动精心策划,把握精髓,形成舆论重点;一般性会议和活动,在会议和活动中寻找切入点,挖掘关注点,增强可读性。

  3、深化民生报道。深入开展“走转改”活动,切实改进文风,践行群众路线,在贴近实际、贴近生活、贴近群众上下功夫,及时反映群众迫切希望解决的诉求,深度挖掘普遍关注的民生问题,增强报道的亲和力。

  4、推进改版工作。目前,香城都市报正积极筹备新一轮改版工作。改版后,将主打咸宁本土新闻,主打咸宁地方特色,力争办成“咸宁信息的百事通”、“咸宁市场的集结号”、“咸宁百姓的服务台”。

  5、办好新型媒体。咸宁新闻网要在增加信息量上下功夫,咸宁政府网要在政务信息公开上下功夫,“咸宁手机报”、“掌上咸宁”、“咸宁日报官方微博”、“咸宁日报微信”要在扩大订户、增加粉丝量上下功夫,提升新媒体影响力。建设微官网,将新闻网和政府网搬到移动终端上,方便读者阅读。

  二、抓好媒体经营。

  注重向内挖潜,向外开拓,积极组织各种大型活动;各媒体加强策划,细分市场,提高服务客户的质量和水平;完善经营政策,加强队伍建设,激发经营人员的活力;创建电子商务平台,已多次与淘宝网洽谈,达成合作创办咸宁馆的意向。

  三、组建传媒集团。

  去年7月,省委宣传部批复同意组建咸宁日报传媒集团,成为我省市州级第八家获批的传媒集团。目前,正式启动咸宁日报传媒集团组建工作,集团公司及所属广告经营公司、发行物流公司、印务出版公司、网络传播公司、文化传媒公司等均已注册到位。争取市委市政府对集团组织机构、人员编制、财政预算等方面的支持。   

  三、2016年部门预算情况

  1、预算收入:372万元,其中:基本支出229万元,项目支出143万元。

  2、预算支出:372万元,其中:工资福利支出80.93万元;商品和服务支出143万元;个人和家庭补助支出148.07万元。

  3、“三公”经费:3.5万元,其中公务接待费5千元;公务用车运行维护费3万元

  四、“三公”经费支出情况:出国经费为零费用;公务接待费较去年同期下降14%,公务用车运行维护费较去年同期下降3%。这源于央八条颁布后,报社党组非常重视节能降耗,公务接待、公务用车严格按新政新规执行。

部门汇总预算表(含部门预算口径所属单位)
       
单位:咸宁日报社 2016年度   单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算收入 372.42 一、基本保障支出 580.65
    本级一般公共预算收入 372.42      人员支出 496.43
       经费拨款(补助) 372.42      标准公用经费支出 84.22
       纳入预算管理的非税收入 0      特定业务费支出 0
    上级补助收入 0      不可预见费 0
二、政府性基金 0 二、项目支出 143
    本级基金收入 0      能力建设 0
    上级基金收入 0      公共服务 143
三、事业收入 238.86      经济发展 0
四、事业单位经营收入 112.37 三、事业单位经营支出 0
五、附属单位上缴收入 0 四、对附属单位补助支出 0
六、往来收入 0 五、上缴上级支出 0
七、其他收入 0    
       
       
       
本年收入合计: 723.65 本年支出合计: 723.65
       
       
       
八、上年结余(转) 0 结转下年 0
    上年财政拨款结余(转) 0    
    其他结余(转) 0    
       
收入总计: 723.65 支出总计 723.65

部门收支总表
       
单位:咸宁日报社 2016年度   单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算收入 372.42 一、基本保障支出 580.65
    本级一般公共预算收入 372.42      人员支出 496.43
       经费拨款(补助) 372.42      标准公用经费支出 84.22
       纳入预算管理的非税收入 0.00      特定业务费支出 0.00
    上级补助收入 0.00      不可预见费 0.00
二、政府性基金 0.00 二、项目支出 143.00
    本级基金收入 0.00      能力建设 0.00
    上级基金收入 0.00      公共服务 143.00
三、事业收入 238.86      经济发展 0.00
四、事业单位经营收入 112.37 三、事业单位经营支出 0.00
五、附属单位上缴收入 0.00 四、对附属单位补助支出 0.00
六、往来收入 0.00 五、上缴上级支出 0.00
七、其他收入 0.00    
       
       
       
本年收入合计: 723.65 本年支出合计: 723.65
       
       
       
八、上年结余(转) 0.00 结转下年 0.00
    上年财政拨款结余(转) 0.00    
    其他结余(转) 0.00    
       
收入总计: 723.65 支出总计 723.65

  
2016年部门收支预算总表
单位:咸宁日报社         单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目(功能分类) 预算数 项目(经济分类) 预算数
一、一般公共预算收入 372.00 一般公共服务支出   工资福利支出 80.93
   本级一般公共预算收入 372.00 公共安全支出   商品和服务支出 143.00
     经费拨款(补助) 372.00 教育支出   对个人和家庭补助支出 148.07
     纳入预算管理的非税收入   科学技术支出   对企事业单位的补贴  
   上级补助收入   文化体育和传媒支出 372.00 转移性支出  
二、政府性基金收入   社会保障和就业支出   债务利息支出  
   本级基金收入   社会保险基金支出   基本建设支出  
   上级基金收入   医疗卫生与计划生育支出   其他资本性支出  
三、事业收入   节能环保支出   其他支出  
四、事业单位经营收入收入   城乡社区支出      
五、附属单位上缴收入   农林水支出      
六、往来收入   交通运输支出      
七、其他收入   资源勘探信息等支出      
    商业服务业支出      
    金融支出      
    国土海洋气象等支出      
    住房保障支出      
    粮油物资储备支出      
    预备费      
    国债还本付息支出      
    其他支出      
    转移性支出      
           
     本年收入合计 372.00       本年支出合计 372.00   372.00
上年结转   结转下年      
           
           
收入总计 372.00 支出总计 372.00   372.00
  
         
2016年部门支出预算表
单位:咸宁日报社       单位:万元
科目编码 科目名称 预算数 其中
基本保障支出 项目支出
  合计 372.00 229.00 143.00
00010001 基本保障支出 229.00 229.00  
  000100010001   人员经费支出 170.09 170.09  
    2070408     出版发行 170.09 170.09  
  000100010002   标准公用经费 58.91 58.91  
    2070408     出版发行 58.91 58.91  
00010002 项目支出 143.00   143.00
  000100020002   公共服务 143.00   143.00
    2070408     出版发行 143.00   143.00
 
  
             
2016年部门基本保障支出预算表
单位:咸宁日报社           单位:万元
科目编码 科目名称 预算数 其中
人员经费 标准公用经费 特定业务费 不可预见费
  合计 372.00 313.09 58.91    
301 工资福利支出 165.02 165.02      
30101   基本工资 50.00 50.00      
30102   津贴补贴 23.00 23.00      
30103   奖金 5.02 5.02      
30104   社会保障缴费 37.00 37.00      
30107   绩效工资 40.00 40.00      
30109   其他工资福利支出 10.00 10.00      
302 商品和服务支出 58.91   58.91    
30201   办公费 1.00   1.00    
30202   印刷费 3.00   3.00    
30205   水费 1.00   1.00    
30206   电费 2.00   2.00    
30207   邮电费 1.00   1.00    
30209   物业管理费 2.00   2.00    
30211   差旅费 1.00   1.00    
30215   会议费 2.30   2.30    
30216   培训费 2.00   2.00    
30217   公务接待费 0.50   0.50    
30218   专用材料费 6.00   6.00    
30228   工会经费 5.00   5.00    
30231   公务车运行维护费 3.00   3.00    
30236   通讯补贴 2.00   2.00    
30237   交通补贴 8.00   8.00    
30238   食堂补助 14.11   14.11    
30299   其他商品和服务支出 5.00   5.00    
303 对个人和家庭的补助 148.07 148.07      
30301   离休费 5.30 5.30      
30302   退休费 72.77 72.77      
30305   生活补助 5.00 5.00      
30307   医疗费 5.00 5.00      
30311   住房公积金 35.00 35.00      
30312   住房补贴 5.00 5.00      
30314   在职医疗补助 2.00 2.00      
30315   退休医疗补助 1.00 1.00      
30316   物业补贴 12.00 12.00      
30399   其他对个人和家庭的补助支出 5.00 5.00      
  
2016年部门“三公”经费预算表
单位:咸宁日报社 单位:万元
项目 预算数
合计 3.50
1.因公出国(境)费  
2.公务接待费 0.50
3.公务用车费 3.00
其中:公务用车运行维护费 3.00
      公务用车购置  
责任编辑:admin
附件: