咸宁日报社
一、基本情况
咸宁日报社成立于1966年7月,是市委直属、财政差额拨款事业单位。开办资金311.7万元,法人代表陈宽瑜,地址位于咸宁市温泉路26号。
主要经营《咸宁日报》印刷、出版、发行;事业单位法人证书编号为:1421200002158;编制64人;在职在岗人员76人,其中在编人员43人,聘用人员33人;离退休人员14人。咸宁日报社下设四个二级单位,即《香城都市报》、咸宁日报社印刷厂、南鄂传媒公司、网络传媒中心。
二、2016年工作重点2016年工作重点
一、提高宣传水平
1、突出中心报道。发挥党报主流媒体思想引领作用,紧紧
围绕市委市政府中心工作,加强新闻策划,突出重点,挖掘亮点,形成强势,打好主题宣传战役;继续深入开展媒体舆论导向专项政治工作,全面提升队伍素质、报道质量和宣传水平。
2、改进政务报道。重大会议和主要领导活动精心策划,把握精髓,形成舆论重点;一般性会议和活动,在会议和活动中寻找切入点,挖掘关注点,增强可读性。
3、深化民生报道。深入开展“走转改”活动,切实改进文风,践行群众路线,在贴近实际、贴近生活、贴近群众上下功夫,及时反映群众迫切希望解决的诉求,深度挖掘普遍关注的民生问题,增强报道的亲和力。
4、推进改版工作。目前,香城都市报正积极筹备新一轮改版工作。改版后,将主打咸宁本土新闻,主打咸宁地方特色,力争办成“咸宁信息的百事通”、“咸宁市场的集结号”、“咸宁百姓的服务台”。
5、办好新型媒体。咸宁新闻网要在增加信息量上下功夫,咸宁政府网要在政务信息公开上下功夫,“咸宁手机报”、“掌上咸宁”、“咸宁日报官方微博”、“咸宁日报微信”要在扩大订户、增加粉丝量上下功夫,提升新媒体影响力。建设微官网,将新闻网和政府网搬到移动终端上,方便读者阅读。
二、抓好媒体经营。
注重向内挖潜,向外开拓,积极组织各种大型活动;各媒体加强策划,细分市场,提高服务客户的质量和水平;完善经营政策,加强队伍建设,激发经营人员的活力;创建电子商务平台,已多次与淘宝网洽谈,达成合作创办咸宁馆的意向。
三、组建传媒集团。
去年7月,省委宣传部批复同意组建咸宁日报传媒集团,成为我省市州级第八家获批的传媒集团。目前,正式启动咸宁日报传媒集团组建工作,集团公司及所属广告经营公司、发行物流公司、印务出版公司、网络传播公司、文化传媒公司等均已注册到位。争取市委市政府对集团组织机构、人员编制、财政预算等方面的支持。
三、2016年部门预算情况
1、预算收入:372万元,其中:基本支出229万元,项目支出143万元。
2、预算支出:372万元,其中:工资福利支出80.93万元;商品和服务支出143万元;个人和家庭补助支出148.07万元。
3、“三公”经费:3.5万元,其中公务接待费5千元;公务用车运行维护费3万元
四、“三公”经费支出情况:出国经费为零费用;公务接待费较去年同期下降14%,公务用车运行维护费较去年同期下降3%。这源于央八条颁布后,报社党组非常重视节能降耗,公务接待、公务用车严格按新政新规执行。
部门汇总预算表(含部门预算口径所属单位) | |||
单位:咸宁日报社 | 2016年度 | 单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、一般公共预算收入 | 372.42 | 一、基本保障支出 | 580.65 |
本级一般公共预算收入 | 372.42 | 人员支出 | 496.43 |
经费拨款(补助) | 372.42 | 标准公用经费支出 | 84.22 |
纳入预算管理的非税收入 | 0 | 特定业务费支出 | 0 |
上级补助收入 | 0 | 不可预见费 | 0 |
二、政府性基金 | 0 | 二、项目支出 | 143 |
本级基金收入 | 0 | 能力建设 | 0 |
上级基金收入 | 0 | 公共服务 | 143 |
三、事业收入 | 238.86 | 经济发展 | 0 |
四、事业单位经营收入 | 112.37 | 三、事业单位经营支出 | 0 |
五、附属单位上缴收入 | 0 | 四、对附属单位补助支出 | 0 |
六、往来收入 | 0 | 五、上缴上级支出 | 0 |
七、其他收入 | 0 | ||
本年收入合计: | 723.65 | 本年支出合计: | 723.65 |
八、上年结余(转) | 0 | 结转下年 | 0 |
上年财政拨款结余(转) | 0 | ||
其他结余(转) | 0 | ||
收入总计: | 723.65 | 支出总计 | 723.65 |
部门收支总表 | |||
单位:咸宁日报社 | 2016年度 | 单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、一般公共预算收入 | 372.42 | 一、基本保障支出 | 580.65 |
本级一般公共预算收入 | 372.42 | 人员支出 | 496.43 |
经费拨款(补助) | 372.42 | 标准公用经费支出 | 84.22 |
纳入预算管理的非税收入 | 0.00 | 特定业务费支出 | 0.00 |
上级补助收入 | 0.00 | 不可预见费 | 0.00 |
二、政府性基金 | 0.00 | 二、项目支出 | 143.00 |
本级基金收入 | 0.00 | 能力建设 | 0.00 |
上级基金收入 | 0.00 | 公共服务 | 143.00 |
三、事业收入 | 238.86 | 经济发展 | 0.00 |
四、事业单位经营收入 | 112.37 | 三、事业单位经营支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
六、往来收入 | 0.00 | 五、上缴上级支出 | 0.00 |
七、其他收入 | 0.00 | ||
本年收入合计: | 723.65 | 本年支出合计: | 723.65 |
八、上年结余(转) | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
上年财政拨款结余(转) | 0.00 | ||
其他结余(转) | 0.00 | ||
收入总计: | 723.65 | 支出总计 | 723.65 |
2016年部门收支预算总表 | |||||
单位:咸宁日报社 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目(功能分类) | 预算数 | 项目(经济分类) | 预算数 |
一、一般公共预算收入 | 372.00 | 一般公共服务支出 | 工资福利支出 | 80.93 | |
本级一般公共预算收入 | 372.00 | 公共安全支出 | 商品和服务支出 | 143.00 | |
经费拨款(补助) | 372.00 | 教育支出 | 对个人和家庭补助支出 | 148.07 | |
纳入预算管理的非税收入 | 科学技术支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
上级补助收入 | 文化体育和传媒支出 | 372.00 | 转移性支出 | ||
二、政府性基金收入 | 社会保障和就业支出 | 债务利息支出 | |||
本级基金收入 | 社会保险基金支出 | 基本建设支出 | |||
上级基金收入 | 医疗卫生与计划生育支出 | 其他资本性支出 | |||
三、事业收入 | 节能环保支出 | 其他支出 | |||
四、事业单位经营收入收入 | 城乡社区支出 | ||||
五、附属单位上缴收入 | 农林水支出 | ||||
六、往来收入 | 交通运输支出 | ||||
七、其他收入 | 资源勘探信息等支出 | ||||
商业服务业支出 | |||||
金融支出 | |||||
国土海洋气象等支出 | |||||
住房保障支出 | |||||
粮油物资储备支出 | |||||
预备费 | |||||
国债还本付息支出 | |||||
其他支出 | |||||
转移性支出 | |||||
本年收入合计 | 372.00 | 本年支出合计 | 372.00 | 372.00 | |
上年结转 | 结转下年 | ||||
收入总计 | 372.00 | 支出总计 | 372.00 | 372.00 |
2016年部门支出预算表 | ||||
单位:咸宁日报社 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 其中 | |
基本保障支出 | 项目支出 | |||
合计 | 372.00 | 229.00 | 143.00 | |
00010001 | 基本保障支出 | 229.00 | 229.00 | |
000100010001 | 人员经费支出 | 170.09 | 170.09 | |
2070408 | 出版发行 | 170.09 | 170.09 | |
000100010002 | 标准公用经费 | 58.91 | 58.91 | |
2070408 | 出版发行 | 58.91 | 58.91 | |
00010002 | 项目支出 | 143.00 | 143.00 | |
000100020002 | 公共服务 | 143.00 | 143.00 | |
2070408 | 出版发行 | 143.00 | 143.00 |
2016年部门基本保障支出预算表 | ||||||
单位:咸宁日报社 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 其中 | |||
人员经费 | 标准公用经费 | 特定业务费 | 不可预见费 | |||
合计 | 372.00 | 313.09 | 58.91 | |||
301 | 工资福利支出 | 165.02 | 165.02 | |||
30101 | 基本工资 | 50.00 | 50.00 | |||
30102 | 津贴补贴 | 23.00 | 23.00 | |||
30103 | 奖金 | 5.02 | 5.02 | |||
30104 | 社会保障缴费 | 37.00 | 37.00 | |||
30107 | 绩效工资 | 40.00 | 40.00 | |||
30109 | 其他工资福利支出 | 10.00 | 10.00 | |||
302 | 商品和服务支出 | 58.91 | 58.91 | |||
30201 | 办公费 | 1.00 | 1.00 | |||
30202 | 印刷费 | 3.00 | 3.00 | |||
30205 | 水费 | 1.00 | 1.00 | |||
30206 | 电费 | 2.00 | 2.00 | |||
30207 | 邮电费 | 1.00 | 1.00 | |||
30209 | 物业管理费 | 2.00 | 2.00 | |||
30211 | 差旅费 | 1.00 | 1.00 | |||
30215 | 会议费 | 2.30 | 2.30 | |||
30216 | 培训费 | 2.00 | 2.00 | |||
30217 | 公务接待费 | 0.50 | 0.50 | |||
30218 | 专用材料费 | 6.00 | 6.00 | |||
30228 | 工会经费 | 5.00 | 5.00 | |||
30231 | 公务车运行维护费 | 3.00 | 3.00 | |||
30236 | 通讯补贴 | 2.00 | 2.00 | |||
30237 | 交通补贴 | 8.00 | 8.00 | |||
30238 | 食堂补助 | 14.11 | 14.11 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.00 | 5.00 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 148.07 | 148.07 | |||
30301 | 离休费 | 5.30 | 5.30 | |||
30302 | 退休费 | 72.77 | 72.77 | |||
30305 | 生活补助 | 5.00 | 5.00 | |||
30307 | 医疗费 | 5.00 | 5.00 | |||
30311 | 住房公积金 | 35.00 | 35.00 | |||
30312 | 住房补贴 | 5.00 | 5.00 | |||
30314 | 在职医疗补助 | 2.00 | 2.00 | |||
30315 | 退休医疗补助 | 1.00 | 1.00 | |||
30316 | 物业补贴 | 12.00 | 12.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5.00 | 5.00 |
2016年部门“三公”经费预算表 | |
单位:咸宁日报社 | 单位:万元 |
项目 | 预算数 |
合计 | 3.50 |
1.因公出国(境)费 | |
2.公务接待费 | 0.50 |
3.公务用车费 | 3.00 |
其中:公务用车运行维护费 | 3.00 |
公务用车购置 |