• 索 引 号:011336909/2017-01343
  • 文  号:
  • 发布机构: 咸宁市人民政府
  • 主题分类:财政
  • 有 效 性:有效
  • 发布日期:2017年09月30日
  • 名  称:咸宁市园林绿化管理局

咸宁市园林绿化管理局

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  咸宁市园林绿化管理局

  2016年度部门决算信息公开说明

  一、单位情况:

  (一)、主要职能:

  园林局系参公事业单位,主要负责温泉、永安城区园林绿化建设与管理。

  (二)、人员情况:

  参公事业编制14人。实有在编人数13人,退休1人,临时工3人,共计17人。

  (三)、当年取得的主要成就:

  负责温泉、咸安城区绿化建设与维护,十六潭公园管理与维护。完成春节节日气氛盈造专项46.3万元, 廉政公园设施维修及苗木补栽经费18.7万元, 咸宁城区彩化香化景观提升工程经费38.63万元, 拨第九届盆景展暨首届国际盆景协会(SCI)中国地区展览经费10.3万元,十六潭公园亲水平台维修工程经费27.4万元等。

  二、收入支出预算执行情况分析

  (一)、收入支出预算执行情况:

  2016年全年财政拨款收入832.09万元,上年结余结转4.2万元,共计836.29万元。财政拨款收入其中本年度一般公共预算财政拨款810万元,政府性基金预算财政拨款10.36万元,其它收入2.73万元。本年度财政拨款支出794.33万元,其中城乡社区支出771.26万元,住房保障支出15.34万元;年末结余41.96万元。

  (二)、重点经济分类支出执行情况

  “三公”经费支出情况:本年度 “三公”经费支出总计1.42万元,其中,公务用车运行维护费1万元,国内接待费0.42万元;国内公务接待5次6餐92人。较上年度“三公”经费支出2.3元减少0.88万元。

  (三)、年末结余情况

  本年度年末结余41.69万元,系一般公共预算财政拨款收入,其中城区绿化维护资金22.76万元及职工2014年10月至2016年度应交职工社保个人部分19.2万元。

  三、决算编制基本情况

  (一)单位情况说明:

  2016年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1 个,比上年增减无变化。

  (二)单位录入户数说明:

  2016年度,本部门决算汇编户数共 1 个,比上年增减 无变化。

  四、基础数据核对情况。

  (一)与财政部门对账情况。

  (1)、单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入819.00万元,财政部门拨款对账单819.00万元,差额0万元。

  (2)、单位本年度政府性基金预算财政拨款收入10.36万元,财政部门拨款对账单10.36万元,差额0万元。

  (3)、其他收入2.73万元,财政部门拨款对账单2.73万元,差额0万元。

  (4)、单位年初结转和结余4.2万元, 财政部门拨款对账单4.2万元,差额0万元。

  (5)、单位年末结余41.96万元,系一般公共预算财政拨款收入,其中城区绿化维护资金22.76万元及职工2014年10月至2016年应交职工社保个人部分19.2万元。

  (二)、上年结转和结余核对及指标变动情况

  1、本部门全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款的结转和结余资金上年年末数与本年年初数无不一致的情况。

  2、 本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数无不一致的情况。

  3、 主要指标上下年变动幅度超过20%的指标主要有:

  年末结转和结余41.96万元比上年4.2万元增加37.76万元,增幅899.04%,主要为城区绿化维护资金22.76万元及职工2014年10月至2016年应交职工社保个人部分19.2万元。

  五、决算数据其他需要说明的情况

  1、“三公”经费支出情况:

  本年度 “三公”经费支出总计1.42万元,其中,公务用车运行维护费1万元,国内接待费0.42万元;国内公务接待5次6餐92人。较上度“三公”经费支出2.3万元减少0.88万元。

  2、政府采购支出情况:

  本年度共计采购30笔,计243.88万元,其中化肥、农药126万元系公开竞标采购,十六潭公园亲水平台(基础设施)维修工程27.4系询价采购,养护用服装费2.36万元为部门采购,城区行道树补栽用苗木4.99万元为部门采购,打印机、电脑为部门采购,十六潭公园苗木补栽项目11.41万元为询价采购等。

  3、一般公共预算财政拨款经济分类情况:

  本年度一般公共预算财政拨款支出777.55万元较上年813.4万元,其中基本支出212.32万元比上年支出118.39万元增加93.93万元,主要为增加调标工资及奖励工资;项目支出565.24万元比上年支出695.1万元减少129.86万元,主要是城区维护、维修项目较去年减少。

  

收入支出决算总表
公开01表
部门:咸宁市园林绿化管理局金额单位:万元
收入支出
项目行次决算数项目行次决算数
栏次 1栏次 2
一、财政拨款收入1829.36一、一般公共服务支出290.00
  其中:政府性基金预算财政拨款210.36二、外交支出300.00
二、上级补助收入30.00三、国防支出310.00
三、事业收入40.00四、公共安全支出320.00
四、经营收入50.00五、教育支出330.00
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出340.00
六、其他收入72.73七、文化体育与传媒支出350.00
 8 八、社会保障和就业支出362.73
 9 九、医疗卫生与计划生育支出375.00
 10 十、节能环保支出380.00
 11 十一、城乡社区支出39771.26
 12 十二、农林水支出400.00
 13 十三、交通运输支出410.00
 14 十四、资源勘探信息等支出420.00
 15 十五、商业服务业等支出430.00
 16 十六、金融支出440.00
 17 十七、援助其他地区支出450.00
 18 十八、国土海洋气象等支出460.00
 19 十九、住房保障支出4715.34
 20 二十、粮油物资储备支出480.00
 21 二十一、其他支出490.00
 22 二十二、债务还本支出500.00
 23 二十三、债务付息支出510.00
本年收入合计24832.09本年支出合计52794.33
    用事业基金弥补收支差额250.00    结余分配530.00
    年初结转和结余264.20    年末结转和结余5441.96
 27  55 
总计28836.29总计56836.29
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

  

  

  

收入决算表
公开02表
部门:咸宁市园林绿化管理局金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计832.09829.360.000.000.000.002.73
208社会保障和就业支出2.730.000.000.000.000.002.73
20807就业补助2.730.000.000.000.000.002.73
2080704社会保险补贴2.730.000.000.000.000.002.73
210医疗卫生与计划生育支出5.005.000.000.000.000.000.00
21099其他医疗卫生与计划生育支出5.005.000.000.000.000.000.00
2109901其他医疗卫生与计划生育支出5.005.000.000.000.000.000.00
212城乡社区支出809.02809.020.000.000.000.000.00
21201城乡社区管理事务5.985.980.000.000.000.000.00
2120101行政运行5.985.980.000.000.000.000.00
21203城乡社区公共设施31.9131.910.000.000.000.000.00
2120399其他城乡社区公共设施支出31.9131.910.000.000.000.000.00
21205城乡社区环境卫生760.77760.770.000.000.000.000.00
2120501城乡社区环境卫生760.77760.770.000.000.000.000.00
21213城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出10.3610.360.000.000.000.000.00
2121302城市环境卫生0.360.360.000.000.000.000.00
2121399其他城市基础设施配套费安排的支出10.0010.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出15.3415.340.000.000.000.000.00
22102住房改革支出15.3415.340.000.000.000.000.00
2210201住房公积金15.3415.340.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  

  

  

  

支出决算表
公开03表
部门:咸宁市园林绿化管理局金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计794.33212.32582.020.000.000.00
208社会保障和就业支出2.730.002.730.000.000.00
20807就业补助2.730.002.730.000.000.00
2080704社会保险补贴2.730.002.730.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出5.000.005.000.000.000.00
21099其他医疗卫生与计划生育支出5.000.005.000.000.000.00
2109901其他医疗卫生与计划生育支出5.000.005.000.000.000.00
212城乡社区支出771.26196.98574.290.000.000.00
21201城乡社区管理事务5.985.980.000.000.000.00
2120101行政运行5.985.980.000.000.000.00
21203城乡社区公共设施31.910.0031.910.000.000.00
2120399其他城乡社区公共设施支出31.910.0031.910.000.000.00
21205城乡社区环境卫生719.32191.00528.330.000.000.00
2120501城乡社区环境卫生719.32191.00528.330.000.000.00
21213城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出14.050.0014.050.000.000.00
2121302城市环境卫生4.050.004.050.000.000.00
2121399其他城市基础设施配套费安排的支出10.000.0010.000.000.000.00
221住房保障支出15.3415.340.000.000.000.00
22102住房改革支出15.3415.340.000.000.000.00
2210201住房公积金15.3415.340.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  

  

  

  

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:咸宁市园林绿化管理局金额单位:万元
         
    行次决算数项目(按功能分类)行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
     1     234
一、一般公共预算财政拨款1819.00一、一般公共服务支出310.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款210.36二、外交支出320.000.000.00
 3 三、国防支出330.000.000.00
 4 四、公共安全支出340.000.000.00
 5 五、教育支出350.000.000.00
 6 六、科学技术支出360.000.000.00
 7 七、文化体育与传媒支出370.000.000.00
 8 八、社会保障和就业支出380.000.000.00
 9 九、医疗卫生与计划生育支出395.005.000.00
 10 十、节能环保支出400.000.000.00
 11 十一、城乡社区支出41771.26757.2114.05
 12 十二、农林水支出420.000.000.00
 13 十三、交通运输支出430.000.000.00
 14 十四、资源勘探信息等支出440.000.000.00
 15 十五、商业服务业等支出450.000.000.00
 16 十六、金融支出460.000.000.00
 17 十七、援助其他地区支出470.000.000.00
 18 十八、国土海洋气象等支出480.000.000.00
 19 十九、住房保障支出4915.3415.340.00
 20 二十、粮油物资储备支出500.000.000.00
 21 二十一、其他支出510.000.000.00
 22 二十二、债务还本支出520.000.000.00
 23 二十三、债务付息支出530.000.000.00
本年收入合计24829.36本年支出合计54791.60777.5514.05
 25  55   
年初财政拨款结转和结余264.20年末财政拨款结转和结余5641.9641.960.00
一、一般公共预算财政拨款270.51 57   
二、政府性基金预算财政拨款283.69 58   
 29  59   
总计30833.56总计60833.56819.5114.05
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  

  

  

  

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:咸宁市园林绿化管理局金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出  项目支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计777.55212.32565.24
210医疗卫生与计划生育支出5.000.005.00
21099其他医疗卫生与计划生育支出5.000.005.00
2109901其他医疗卫生与计划生育支出5.000.005.00
212城乡社区支出757.21196.98560.24
21201城乡社区管理事务5.985.980.00
2120101行政运行5.985.980.00
21203城乡社区公共设施31.910.0031.91
2120399其他城乡社区公共设施支出31.910.0031.91
21205城乡社区环境卫生719.32191.00528.33
2120501城乡社区环境卫生719.32191.00528.33
221住房保障支出15.3415.340.00
22102住房改革支出15.3415.340.00
2210201住房公积金15.3415.340.00
     
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

  

  

  

  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:咸宁市园林绿化管理局金额单位:元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出164.37302商品和服务支出12.57310其他资本性支出0.00
30101基本工资31.5830201办公费3.5531001房屋建筑物购建0.00
30102津贴补贴33.0830202印刷费0.3431002办公设备购置0.00
30103奖金77.1530203咨询费0.0031003专用设备购置0.00
30104其他社会保障缴费0.0030204手续费0.0031005基础设施建设0.00
30106伙食补助费4.5130205水费0.0031006大型修缮0.00
30107绩效工资0.0030206电费0.0031007信息网络及软件购置更新0.00
30108机关事业单位基本养老保险缴费2.3030207邮电费1.1531008物资储备0.00
30109职业年金缴费0.0030208取暖费0.0031009土地补偿0.00
30199其他工资福利支出15.7530209物业管理费0.0031010安置补助0.00
303对个人和家庭的补助35.3830211差旅费2.6131011地上附着物和青苗补偿0.00
30301离休费0.0030212因公出国(境)费用0.0031012拆迁补偿0.00
30302退休费5.3130213维修(护)费0.2331013公务用车购置0.00
30303退职(役)费0.0030214租赁费0.0031019其他交通工具购置0.00
30304抚恤金0.0030215会议费0.0031020产权参股0.00
30305生活补助0.0030216培训费0.0031099其他资本性支出0.00
30306救济费0.0030217公务接待费0.42304对企事业单位的补贴0.00
30307医疗费6.2530218专用材料费0.0030401企业政策性补贴0.00
30308助学金0.0030224被装购置费0.0030402事业单位补贴0.00
30309奖励金0.0030225专用燃料费0.0030403财政贴息0.00
30310生产补贴0.0030226劳务费0.0030499其他对企事业单位的补贴0.00
30311住房公积金19.8230227委托业务费0.00307债务利息支出0.00
30312提租补贴0.0030228工会经费1.3030701国内债务付息0.00
30313购房补贴0.0030229福利费0.2030707国外债务付息0.00
30314采暖补贴0.0030231公务用车运行维护费1.00399其他支出0.00
30315物业服务补贴3.1730239其他交通费用0.0039906赠与0.00
30399其他对个人和家庭的补助支出0.8430240税金及附加费用0.00   
   30299其他商品和服务支出1.76   
人员经费合计199.75公用经费合计12.57
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
— 6 —

  

  

  

  

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位:咸宁市园林绿化管理局金额单位:万元
2016年度决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计

  公务用车

  购置费

  公务用车

  运行费

123456
1.420.001.000.001.000.42
注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  

  

  

  

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:咸宁市园林绿化管理局金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计3.6910.3614.050.0014.050.00
212城乡社区支出3.6910.3614.050.0014.050.00
21213城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出3.6910.3614.050.0014.050.00
2121302城市环境卫生3.690.364.050.004.050.00
2121399其他城市基础设施配套费安排的支出0.0010.0010.000.0010.000.00
        
        
        
        
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

  

  

  

  

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
编制单位:咸宁市园林绿化管理局金额单位:万元
2016年度决算数     
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费  公务接待费
  小计

  公务用车

  购置费

  公务用车

  运行费

 
123456
      
注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  

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