咸宁市装饰办

来源:咸宁政府网 日期:2018-02-12 编辑:Thierry

咸宁市装饰装修行业管理办公室2018年

  基本收支预算说明

  一、单位职能和职责。

  市装饰装修行业管理办公室是1994年6月经原咸宁地区行政公署批准成立(咸署办函〔1994〕9号),2005年10月,经市编委会批准连人带编划入市建委,为市住建委所属的正科级事业单位(咸机编[2005]47号)。根据《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《住宅室内装饰装修管理办法》和市住建委的授权,主要承担职责为:贯彻执行国家、省市有关装饰装修行业管理的法律法规和技术标准;负责市直装饰装修项目监管工作;负责市直装饰项目施工许可和竣工验收,对装饰装修工程的质量、安全、市场行为和文明施工等方面进行监督管理;负责受理市直装饰装修工程有关的投诉。

  二、2018年主要工作目标任务。

  1、确保工程质量、施工安全,遏制一般工程质量、安全事故,坚决杜绝重大质量、安全事故发生;

  2、突出施工现场质量、安全常见问题和隐患的排查和治理,加大对违法违规行为的查处和责任追究力度。

  3、宣传贯彻新《建筑业企业资质标准》、《建筑业企业资质管理规定》、《建筑业企业资质管理规定和资质标准实施意见》,督促企业做好资质过渡和换证工作。

  4、加强装饰企业资质管理,规范企业行为。认真贯彻执行有关法律法规,对全市建筑装饰装修企业实行动态资质考核。

  5、遏制装修装饰行业施工违法发包、转包、违法分包及挂靠等违法违规行为多发势头,促进装修装饰行业快速发展,提高从业人员素质,建立健全装修装饰市场诚信体系,规范装修装饰市场秩序

  6、继续加大执法力度。严格落实市场的准入清出制度,规范我市装饰市场秩序,对违法工程严格执法程序按照规定进行处罚。

  三、人员编制情况。

  市装饰装修行业管理办公室核定编制数8名,实有在职人数3人,退休职工4人。

  四、财政预算收入68.13万元

  2018年财政预算收入68.13万元,其中一般公共预算拨款53.28万元,社保基金拨款14.85万元。

  五、财政基本预算支出68.13万元

  2018年财政基本预算支出68.13万元,其中:①人员经费支出63.81万元;②标准公用经费支出4.32万元。

  六、“三公经费”预算情况

  2018年“三公经费”预算支出0.06万元,比去年减少0.02万元,主要用于按公务接待规定开支的各类公务接待活动。按照中央“八项规定”精神,采取切实可行的措施,严格控制“三公经费”支出,进一步压缩了预算支出。

  咸宁市装饰装修行业管理办公室

  
部门收支总表
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 53.28 一、基本保障支出 68.13
    本级一般公共预算拨款 53.28      人员经费支出 60.62
       经费拨款(补助) 53.28      标准公用经费支出 7.51
       纳入预算管理的非税   二、项目支出  
    上级补助        专项业务费  
    一般债券        能力建设项目  
二、政府性基金拨款        公共服务项目  
    本级基金        促进发展项目  
    上级基金   三、项目支出不可预见费  
    专项债券   四、事业单位经营支出  
三、社保基金拨款 14.85 五、对附属单位补助支出  
四、国有资本经营预算拨款   六、上缴上级支出  
五、纳入专户管理的非税收入      
六、事业收入      
七、事业单位经营收入      
八、附属单位上缴收入      
九、往来收入      
十、其他收入      
十一、融资借款      
       
本年收入合计: 68.13 本年支出合计: 68.13
       
       
八、上年结余(转)   结转下年  
    公共预算结转      
    政府基金结转      
    其他结余      
       
收入总计: 68.13 支出总计 68.13
部门收入总表        
                                                单位:万元
单位编码 单位名称 合计 上年结余(转)       一般公共预算         政府性基金       社保基金 国有资本经营预算 纳入专户管理的非税 事业收入 事业单位经营收入 附属单位上缴收入 往来收入 其他收入 融资借款
小计 公共预算结转 政府性基金结转 其他结余 小计 经费拨款(补助) 纳入预算管理的非税 上级补助 一般债券 小计 本级基金 上级基金 专项债券
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  合计 68.13         53.28 53.28               14.85                
106 市住建委 68.13         53.28 53.28               14.85                
  106020   市装饰办 68.13         53.28 53.28               14.85                
部门支出总表(按功能科目到项级)
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本保障支出     项目支出         项目支出不可预见费 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
小计 人员经费支出 标准公用经费支出 小计 专项业务费支出 能力建设 公共服务 促进发展
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 68.13 68.13 60.62 7.51                  
106 市住建委 68.13 68.13 60.62 7.51                  
  106020   市装饰办 68.13 68.13 60.62 7.51                  
    208     社会保障和就业支出 6.40 6.40 6.40                    
      20805       行政事业单位离退休 6.40 6.40 6.40                    
        2080505         机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.57 4.57 4.57                    
        2080506         机关事业单位职业年金缴费支出 1.83 1.83 1.83                    
    212     城乡社区支出 56.66 56.66 49.15 7.51                  
      21201       城乡社区管理事务 56.66 56.66 49.15 7.51                  
        2120107         市政公用行业市场监管 56.66 56.66 49.15 7.51                  
    221     住房保障支出 5.07 5.07 5.07                    
      22102       住房改革支出 5.07 5.07 5.07                    
        2210201         住房公积金 3.76 3.76 3.76                    
        2210202         提租补贴 1.31 1.31 1.31                    
  
财政拨款收支总表
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 53.28 一、基本支出 53.28
    本级一般公共预算拨款 53.28      人员支出 45.77
       经费拨款(补助) 53.28      标准公用经费支出 7.51
       纳入预算管理的非税   二、项目支出  
    上级补助        能力建设项目  
二、政府性基金拨款        公共服务项目  
    本级基金        促进发展项目  
    上级基金        专项业务费  
    三、项目支出不可预见费  
    四、事业单位经营支出  
    五、对附属单位补助支出  
    六、上缴上级支出  
       
本年收入合计: 53.28 本年支出合计: 53.28
       
       
收入总计: 53.28 支出总计 53.28
一般公共预算支出表(按功能科目到项级)
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本保障支出     项目支出         项目支出不可预见费 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
小计 人员经费支出 标准公用经费支出 小计 专项业务费支出 能力建设 公共服务 促进发展
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 53.28 53.28 45.77 7.51                  
106 市住建委 53.28 53.28 45.77 7.51                  
  106020   市装饰办 53.28 53.28 45.77 7.51                  
    208     社会保障和就业支出 6.40 6.40 6.40                    
      20805       行政事业单位离退休 6.40 6.40 6.40                    
        2080505         机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.57 4.57 4.57                    
        2080506         机关事业单位职业年金缴费支出 1.83 1.83 1.83                    
    212     城乡社区支出 42.34 42.34 34.83 7.51                  
      21201       城乡社区管理事务 42.34 42.34 34.83 7.51                  
        2120107         市政公用行业市场监管 42.34 42.34 34.83 7.51                  
    221     住房保障支出 4.54 4.54 4.54                    
      22102       住房改革支出 4.54 4.54 4.54                    
        2210201         住房公积金 3.76 3.76 3.76                    
        2210202         提租补贴 0.78 0.78 0.78                    
一般公共预算基本支出表(按经济科目到款级)
    单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计
** ** 1
  合计 53.28
106 市住建委 53.28
  106020   市装饰办 53.28
           
               
    301     工资福利支出 43.56
      30101       基本工资 13.42
      30102       津贴补贴 2.29
      30103       奖金 8.53
      30107       绩效工资 7.13
      30108       机关事业单位基本养老保险缴费 4.57
      30109       职业年金缴费 1.83
      30110       职工基本医疗保险缴费 1.83
      30112       其他社会保障缴费 0.20
      30113       住房公积金 3.76
      30199       其他工资福利支出  
    302     商品和服务支出 7.51
      30201       办公费 1.40
      30202       印刷费 0.14
      30203       咨询费  
      30204       手续费  
      30205       水费 0.60
      30206       电费 0.60
      30207       邮电费  
      30208       取暖费  
      30209       物业管理费  
      30211       差旅费 0.06
      30212       因公出国(境)费用  
      30213       维修(护)费  
      30214       租赁费  
      30215       会议费  
      30216       培训费  
      30217       公务接待费 0.06
      30218       专用材料费  
      30224       被装购置费  
      30225       专用燃料费  
      30226       劳务费  
      30227       委托业务费  
      30228       工会经费 0.46
      30229       福利费  
      30231       公务用车运行维护费  
      30239       其他交通费用  
      30240       税金及附加费用  
      30299       其他商品和服务支出 4.19
    303     对个人和家庭的补助 2.21
      30302       退休费  
      30305       生活补助  
      30307       医疗费补助  
      30309       奖励金  
      30399       其他对个人和家庭的补助支出 2.21
一般公共预算“三公”经费支出表
  单位:万元
项目 预算数
合计 0.06
1.因公出国(境)费  
2.公务接待费 0.06
3.公务用车费  
其中:公务用车运行维护费  
      公务用车购置  
  
  政府性基金预算支出表(按功能科目到项级)
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本保障支出     项目支出         项目支出不可预见费 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
小计 人员经费支出 标准公用经费支出 小计 专项业务费支出 能力建设 公共服务 促进发展
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
                             
部门汇总预算表(含部门预算口径所属单位)
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 53.28 一、基本保障支出 68.13
    本级一般公共预算拨款 53.28      人员经费支出 60.62
       经费拨款(补助) 53.28      标准公用经费支出 7.51
       纳入预算管理的非税   二、项目支出  
    上级补助        专项业务费  
    一般债券        能力建设项目  
二、政府性基金拨款        公共服务项目  
    本级基金        促进发展项目  
    上级基金   三、项目支出不可预见费  
    专项债券   四、事业单位经营支出  
三、社保基金拨款 14.85 五、对附属单位补助支出  
四、国有资本经营预算拨款   六、上缴上级支出  
五、纳入专户管理的非税收入      
六、事业收入      
七、事业单位经营收入      
八、附属单位上缴收入      
九、往来收入      
十、其他收入      
十一、融资借款      
       
本年收入合计: 68.13 本年支出合计: 68.13
       
       
八、上年结余(转)   结转下年  
    公共预算结转      
    政府基金结转      
    其他结余      
       
收入总计: 68.13 支出总计 68.13
咸宁发布二维码

欢迎关注“咸宁发布”微信公众号

① 打开微信——发现——扫一扫,扫描左侧的微信二维码关注。
② 打开微信——通讯录——右上角“添加”,搜索“咸宁发布”
  或“cnxn2015”关注。

欢迎关注“咸宁发布”微博

我有话要说

已有 条评论 , 查看评论
请在遵纪守法并注意语言文明的前提下发表下列看法。 (发言最多为2000汉字)
(您输入的姓名/昵称将出现在评论列表中) 匿名 验证码